Η HELLENiQ ENERGY παραμένει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης και στρατηγικής μετεξέλιξης, καταγράφοντας για τέταρτη συνεχή χρονιά συγκρίσιμα κέρδη EBITDA άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Ανδρέ Σιαμσίι. Η εισηγμένη ολοκλήρωσε το 2025 με συγκρίσιμα EBITDA 1,132 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 10%, η οποία αποδίδεται στο ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον διύλισης, στην υψηλή λειτουργική απόδοση των διυλιστηρίων και στην ενισχυμένη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του Ομίλου έφτασαν τα 503 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αξιόλογη ενίσχυση 25%. Αυτή η οικονομική ρώμη δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση να προτείνει τελικό μέρισμα 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Συνολικά, με το προκαταβληθέν προμέρισμα, η επιστροφή στους μετόχους ανέρχεται σε 0,60 ευρώ ανά μετοχή, προσφέροντας ελκυστική μερισματική απόδοση περίπου 7%.
Ο Όμιλος επιταχύνει την υλοποίηση του σχεδίου «Vision 2025», αναδιαμορφώνοντας το ενεργειακό του μείγμα. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ανήλθε σε 1,346 MW, με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 3,7 TWh. Χαρακτηριστικό γεγονός της χρονιάς ήταν η εξαγορά της Enerwave αξίας 180 εκατ. ευρώ, που ενισχύει την παρουσία του Ομίλου στην ενεργειακή παραγωγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Οι συνολικές επενδύσεις για το 2025 έφθασαν τα 758 εκατ. ευρώ· το 33% διοχετεύθηκε σε αναπτυξιακά έργα, κυρίως πράσινης ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο σε συντήρηση και ασφάλεια των υφιστάμενων διυλιστηριακών υποδομών.
Η επιλογή της HELLENiQ ENERGY να διαθέσει το ένα τρίτο των κεφαλαίων της σε έργα ανάπτυξης και σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δηλώνει ξεκάθαρη πρόθεση για σταδιακή απεξάρτηση από τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της εξαγοράς Enerwave αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα μιας σειράς κινήσεων που αναμένεται να μετασχηματίσουν ριζικά το προφίλ της εταιρείας, μετατρέποντάς την από παραδοσιακή πετρελαϊκή δύναμη σε ολοκληρωμένο πάροχο ενεργειακών λύσεων.
Πλέον, η διοίκηση επικεντρώνεται στη μέγιστη αξιοποίηση των συνεργειών που προκύπτουν από το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, το οποίο ήδη λειτουργεί ως σημαντικός μοχλός κερδοφορίας. Η μετάβαση αυτή δεν φέρει μόνο περιβαλλοντικό πρόσημο, αλλά λειτουργεί και ως ασπίδα στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών αργού, εξασφαλίζοντας στους μετόχους πιο σταθερές και προβλέψιμες μελλοντικές ροές εσόδων.
Παρά τις προγραμματισμένες συντηρήσεις στα διυλιστήρια Ασπροπύργου και Ελευσίνας, ο τομέας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας παρέμεινε ο βασικός πυλώνας κερδοφορίας, με συγκρίσιμα EBITDA 908 εκατ. ευρώ. Θετική ήταν και η πορεία της διεθνούς εμπορίας, καθώς οι θυγατρικές σε Κύπρο, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο και Σερβία κατέγραψαν αύξηση τόσο σε όγκους πωλήσεων όσο και σε κερδοφορία, αντισταθμίζοντας τη χαμηλή ζήτηση στην εγχώρια αγορά καυσίμων.
